Description du poste :
Contribuer à la bonne gouvernance de l’entreprise en évaluant le degré de maîtrise des risques liés à son fonctionnement, la qualité de son dispositif de contrôle interne et l’efficacité de son organisation.
Mission :
- Déployer le dispositif ;
- Sensibiliser les acteurs ;
- Piloter le dispositif ;
- Identifier les risques potentiels au sein de la structure auditée ;
- Évaluer l’efficacité des dispositifs de détection et de maîtrise des risques mis en place ;
- Veiller au respect des règles de contrôle interne des risques ;
- Concevoir et rédiger le rapport d’audit ;
- Formuler des préconisations pour améliorer la détection et la gestion des risques ou le respect des exigences réglementaires ;
- Effectuer le suivi des recommandations et plans d’actions préconisés lors des audits internes ou externes précédents ;
- Mener ou faire réaliser les études nécessaires à l’analyse de la structure auditée ou à l’amélioration de ses méthodes et outils ;
- Définir, planifier, coordonner et contrôler le déroulement des missions d’audit ;
- Assurer les relations avec les interlocuteurs internes ou externes concernés par l’audit ;
- Suivre les évolutions environnementales, technologiques, juridiques ou concurrentielles pouvant avoir un impact sur le domaine audité ;
- Réaliser les missions à la demande des sociétés ;
- Produire les rapports des missions réalisées ;
- Suivre la mise en œuvre des recommandations ;
- Soutenir la Direction Générale sur toute mission jugée nécessaire ;
- Interagir avec les autres fonctions de contrôle dans la société : contrôle de 1er et 2nd niveau ;
- Interagir avec les contrôleurs externes de la société : CAC, DNA, CRCA, etc. ;
- Interagir avec les directions opérationnelles et fonctionnelles des sociétés pour tout accompagnement relatif à l’amélioration du système de contrôle interne et sur des sujets nécessitant son intervention ;
- Effectuer des déplacements sur le siège et le réseau commercial : bureau direct, agences, etc.
Qualités requises :
- Bonne connaissance de la méthodologie et des normes professionnelles d’audit et de contrôle interne ;
- Bonne connaissance de la réglementation et des activités des assurances et/ou de la banque ;
- Bonne connaissance de l’organisation de l’entreprise, ses métiers et ses produits ;
- Maîtrise des techniques de conduite de mission, d’animation de groupes et de réunions ;
- Bonnes aptitudes rédactionnelles ;
- Capacité à évaluer l’efficacité des contrôles ;
- Capacité à travailler en langue anglaise ;
- Force d’innovation, de proposition et respect des délais ;
- Faciliter la compréhension et faire preuve de pédagogie ;
- Favoriser les relations d’échanges et un climat de coopération ;
- Capacité d’écoute et d’expression orale et écrite ;
- Aptitudes relationnelles ;
- Sens de l’organisation, esprit critique, d’analyse et de synthèse ;
- Rigueur, discrétion, intégrité et honnêteté intellectuelle.
Profil du candidat :
- Être titulaire d’un Master en Audit interne et contrôle de gestion, management du risque, Audit financier ou domaine équivalent ;
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en Audit Interne, contrôle permanent au sein d’une société d’assurance, banque ou cabinet d’audit.
Lieu de travail :
Cotonou (Bénin)
Comment postuler ?
Envoyer la candidature comprenant :
- CV
- Diplômes
- Lettre de motivation
Par mail à l’adresse suivante : benin.iard@sunu-group.com En précisant en objet : « Responsable Audit Interne »
Date limite de dépôt de candidature :
Samedi 03 jan 2026 à 17 h 00
Type d'offre d'emploi :
SUNU Assurance IARD
NB:
Seules les candidatures retenue seront contactées